內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序
綜合能力考核表詳細內(nèi)容
內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序
|Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標準志成集團有限公司 | | | |內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 | | | | |文件編號 |SS-COP-022 |版 本 |A | | |頁 號 |1/2 |生效日期 |2004-4-8 | | | |目的 | |制訂本程序以對標準志成集團有限公司依ISO9001國際標準建立的質(zhì)量體系實施內(nèi) | |部質(zhì)量體系審核進行控制,確保公司之質(zhì)量體系持續(xù)有效地符合ISO9001國際標準 | |的要求。 | |適用范圍 | |本程序適用于內(nèi)部審核員對標準志成公司之內(nèi)部審核進行控制。 | |職責(zé) | |審核組長負責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。 | |審核員依審核計劃開展質(zhì)量體系審核并對所發(fā)現(xiàn)不符合項采取的糾正行動進行驗證| |。 | |程序 | |每年至少進行一次全公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核,具體的時間安排及組織實施由管理| |代表確認。 | |內(nèi)審前一個月由管理代表指定審核員,并任命審核組長。 | |審核員資格 | |A. 經(jīng)過培訓(xùn)并通過考核,具備內(nèi)審員資格證書; | |B. 思路清楚,熟悉生產(chǎn),表達能力強; | |C. 獨立于被審核部門。 | |由審核組長制定審核計劃,并于審核前通知被審核部門,被審核部門指派熟悉本部| |門工作的人員擔任向?qū)А? | |審核組應(yīng)于審核前,召開審核組內(nèi)部會議,討論: | |A. 審核分工; | |B. 審閱相關(guān)材料; | |C. 確定審核中的重點問題及注意事項。 | |4-5 現(xiàn)場審核時,應(yīng)嚴格按照審核計劃執(zhí)行。 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標準志成集團有限公司 | | | |內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 | | | | |文件編號 |SS-COP-022 |版 本 |A | | |頁 號 |2/2 |生效日期 |2004-4-8 | | | |審核員在審核過程中,應(yīng)遵循以下原則: | |A. 尋找客觀根據(jù); | |B. 隨機抽樣。 | |審核員應(yīng)詳細記錄所發(fā)現(xiàn)的客觀證據(jù),包括作業(yè)員的工號、編號及其它具體細節(jié)。| |現(xiàn)場審核結(jié)束后,審核組長應(yīng)召開審核組內(nèi)部會議,確定: | |A. 不符合項; | |B. 評價被審核部門的質(zhì)量體系狀況; | |C. 完成審核報告。 | |審核組與被審核部門共同召開總結(jié)會: | |A. 宣讀不符合項報告、不符合項分布表和審核報告。 | |B. 討論糾正與預(yù)防措施并得出建議改正期限。 | |內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項,由管理代表確定責(zé)任部門及建議糾正期限,由責(zé)任部門| |分析原因,制定、實施糾正預(yù)防行動。 | |糾正預(yù)防行動的結(jié)果由發(fā)現(xiàn)問題的審核員在建議糾正期限內(nèi)驗證。 | |如果未達到改善要求,審核員應(yīng)及時通知管理代表采取相應(yīng)措施。 | |有關(guān)的內(nèi)審報告及糾正預(yù)防措施報告均需提交管理評審會議進行檢討。 | |參考文件 | |糾正和預(yù)防控制程序 | |參考記錄 | |內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 | |不符合項報告 | |審核報告 | |不符合項分布表 | |現(xiàn)場審核記錄 | |編制 | |審核 | |審批 | |
內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序
|Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標準志成集團有限公司 | | | |內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 | | | | |文件編號 |SS-COP-022 |版 本 |A | | |頁 號 |1/2 |生效日期 |2004-4-8 | | | |目的 | |制訂本程序以對標準志成集團有限公司依ISO9001國際標準建立的質(zhì)量體系實施內(nèi) | |部質(zhì)量體系審核進行控制,確保公司之質(zhì)量體系持續(xù)有效地符合ISO9001國際標準 | |的要求。 | |適用范圍 | |本程序適用于內(nèi)部審核員對標準志成公司之內(nèi)部審核進行控制。 | |職責(zé) | |審核組長負責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。 | |審核員依審核計劃開展質(zhì)量體系審核并對所發(fā)現(xiàn)不符合項采取的糾正行動進行驗證| |。 | |程序 | |每年至少進行一次全公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核,具體的時間安排及組織實施由管理| |代表確認。 | |內(nèi)審前一個月由管理代表指定審核員,并任命審核組長。 | |審核員資格 | |A. 經(jīng)過培訓(xùn)并通過考核,具備內(nèi)審員資格證書; | |B. 思路清楚,熟悉生產(chǎn),表達能力強; | |C. 獨立于被審核部門。 | |由審核組長制定審核計劃,并于審核前通知被審核部門,被審核部門指派熟悉本部| |門工作的人員擔任向?qū)А? | |審核組應(yīng)于審核前,召開審核組內(nèi)部會議,討論: | |A. 審核分工; | |B. 審閱相關(guān)材料; | |C. 確定審核中的重點問題及注意事項。 | |4-5 現(xiàn)場審核時,應(yīng)嚴格按照審核計劃執(zhí)行。 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標準志成集團有限公司 | | | |內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 | | | | |文件編號 |SS-COP-022 |版 本 |A | | |頁 號 |2/2 |生效日期 |2004-4-8 | | | |審核員在審核過程中,應(yīng)遵循以下原則: | |A. 尋找客觀根據(jù); | |B. 隨機抽樣。 | |審核員應(yīng)詳細記錄所發(fā)現(xiàn)的客觀證據(jù),包括作業(yè)員的工號、編號及其它具體細節(jié)。| |現(xiàn)場審核結(jié)束后,審核組長應(yīng)召開審核組內(nèi)部會議,確定: | |A. 不符合項; | |B. 評價被審核部門的質(zhì)量體系狀況; | |C. 完成審核報告。 | |審核組與被審核部門共同召開總結(jié)會: | |A. 宣讀不符合項報告、不符合項分布表和審核報告。 | |B. 討論糾正與預(yù)防措施并得出建議改正期限。 | |內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項,由管理代表確定責(zé)任部門及建議糾正期限,由責(zé)任部門| |分析原因,制定、實施糾正預(yù)防行動。 | |糾正預(yù)防行動的結(jié)果由發(fā)現(xiàn)問題的審核員在建議糾正期限內(nèi)驗證。 | |如果未達到改善要求,審核員應(yīng)及時通知管理代表采取相應(yīng)措施。 | |有關(guān)的內(nèi)審報告及糾正預(yù)防措施報告均需提交管理評審會議進行檢討。 | |參考文件 | |糾正和預(yù)防控制程序 | |參考記錄 | |內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 | |不符合項報告 | |審核報告 | |不符合項分布表 | |現(xiàn)場審核記錄 | |編制 | |審核 | |審批 | |
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